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在線娛樂城水务局全系统部门2016年部门预算编制说明

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一、部门主要职责

市水务局是市政府水行政职能部门,其主要职责是:负责全市水务工作的方针、政策、发展战略规划、中长期规划和年度计划,以及水资源、防洪排涝、供排水、节水、水土保持、污水处理及回用等专业规划并组织实施。

二、部门2016年主要工作任务

在線娛樂城水务局2016年的主要工作任务是:在市委、市政府的正确领导和省水利厅的大力支持下,认真贯彻十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,深入落实市委十届十一次全体(扩大)会议战略部署安排,以强烈的创先争优意识和作风,加快“鄱湖明珠·中国水都”和城乡水务建设,加大水生态文明城市创建力度,夯实民生水利基础,不断提高水务公共服务和社会化管理水平,着力提升全市经济社会发展水安全保障能力。

三、部门基本情况

在線娛樂城水务局共有预算单位13个,包括局本级和12个所属二级预算单位。编制人数579人,其中;行政编制42人、参照公务员管理单位编制58人、全部补助事业编制194人、部分补助事业编制285人;实有人数683人,其中:在职人数515人,包括行政人员38人、参公单位55人、全部补助事业人员167人、部分补助事业人员255人;离休人员2人;退休人员166人;临时工4人;聘用人员189人;遗属人数3人。实有车辆82辆,其中定编车辆38辆。

四、部门预算收支情况说明

  (一)预算收入情况

2016年市水务局收入预算总额为15107.02万元,较上年增加1501.01万元。

其中:财政拨款收入7543.93万元,占收入预算总额的49.9%;上年结转7563.09万元,占收入预算总额的50.1%

(二)预算支出情况

2016年市水务局支出预算总额为15107.02万元,较上年增加1501.01万元。

其中:按支出项目类别划分:基本支出10247.9万元,占支出预算总额的67.8%;包括工资福利支出4569.08万元、日常公用支出4780.86万元、对个人和家庭的补助897.96万元;项目支出4859.12万元,占支出预算总额的32.2%,包括日常公用支出4475.32万元、对个人和家庭的补助13.87万元、其他资本性支出218.26万元、其他支出151.67万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出173.9万元,占支出预算总额的1.2%;医疗卫生与计划生育支出2.64万元,占支出预算总额的0.1%;城乡社区支出1489.21万元,占支出预算总额的9.9%;农林水支出12831.28万元,占支出预算总额的84.7%;住房保障支出609.99万元,占支出预算总额的4.1%

按支出经济分类划分:工资福利支出4569.08万元,占支出预算总额的30.2%;商品和服务支出9256.18万元,占支出预算总额的61.3%;对个人和家庭的补助911.83万元,占支出预算总额的6%;其他资本性支出218.26万元,占支出预算总额的1.4%;其他支出151.67万元,占支出预算总额的1.1%

(三)财政拨款支出情况

2016年市水务局财政拨款支出预算7543.93万元,较上年增加816.45万元。

占支出预算总额的49.94%,具体支出情况是:社会保障和就业支出4.95万元,占财政拨款支出的0.01%;农林水支出7072.39万元,占财政拨款支出的93.75%;住房保障支出466.59万元,占财政拨款支出的6.24%

五、局本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)在線娛樂城水务局(局本级)

1、基本情况

在線娛樂城水务局编制人数42人,实有人数38人,离休人员2人,退休人员19人,遗属2人。实有车辆6辆,其中定编车辆6辆。

22016年预算收支情况

2016年收入预算总额1753.11万元,较上年减少134.11万元。其中:财政拨款531.94万元,上年结转1221.17万元。

2016年支出预算总额1753.11万元,较上年减少134.11万元。其中:工资福利支出324.9万元,日常公用支出191.51万元,对个人和家庭补助支出89.05万元,行政事业性项目支出1147.65万元。

(二)在線娛樂城水土保持委员会办公室

1、基本情况

在線娛樂城水土保持委员会办公室是所属在線娛樂城水务局的二级预算单位,其中参照公务员管理事业编制人数10人。实有人数11人,在职人数11人,都为参公管理事业编制人员,退休人员5人。

22016年预算收支情况

2016年收入预算总额513.87万元,较上年增加171.48万元。

其中:财政拨款收入131.68万元,上年结转(结余)308.19万元。

2016年支出预算总额为513.87万元,较上年增加171.48万元。其中:工资福利支出86.29万元、商品和服务支出21.13万元,对个人和家庭的补助44.2万元,行政事业性项目支出362.25万元。

() 在線娛樂城水利信息中心

  1、基本情况

在線娛樂城水利信息中心单位编制人数10人,实有人数9人,退休人员4人。实有车辆1辆,其中定编车辆1辆。

22016年预算收支情况

2016年收入预算总额97.62万元,较上年增加21.16万元。其中:财政拨款97.62万元。

2016年支出预算总额97.62万元,较上年增加21.16万元。其中:工资福利支出66.72万元,日常公用支出12.34万元,对个人和家庭补助支出14.46万元,行政事业性项目支出4.1万元。

(四)在線娛樂城水利规划设计院

1、基本情况

市水利规划设计院编制人数35人,部分补助事业编制35人;实有人数69人,其中:在职人数28人,部分补助事业人员28人、离休人员0人;退休人员7人。其他34人。

22016年预算收支情况

2016年收入预算总额2266.93万元,较上年减少87.48万元。其中:财政拨款收入786.56万元,上年结转1480.37万元。

2016年支出预算总额2266.93万元,较上年减少87.48万元。其中:工资福利支出602.84万元,日常公用支出1496.53万元,对个人和家庭补助支出85.76万元,行政事业性项目支出81.8万元。

(五)在線娛樂城赣东大堤城区防洪排涝工程管理处

1、基本情况

在線娛樂城赣东大堤城区防洪排涝工程管理处编制人数28人、实有人数25人,其中:在职人数25人,全部补助事业人员25人、退休人员14,其他17人。实有车辆2辆,其中定编车辆2辆。

22016年预算收支情况

2016年收入预算总额633.04万元,较上年增加263.03万元。其中:财政拨款收入368.69万元,上年结转264.35元。

2016年支出预算总额633.04万元,较上年增加263.03万元。其中:工资福利支出226.02万元,日常公用支出221.94万元,对个人和家庭补助支出39.38万元,行政事业性项目支出145.7万元。

(六)在線娛樂城昌北防洪排涝工程管理处

1、基本情况

在線娛樂城昌北防洪排涝工程管理处单位编制人数30人,其中;全部补助事业编制30人;实有人数97人,其中:在职人数91人,包括全部补助事业人员26人;长期聘用人员65人。退休人员6人。实有车辆4辆,其中定编车辆4辆。

22016年预算收支情况

2016年收入预算总额834.34万元,较上年增加134.78万元。其中:财政拨款520.83万元,上年结转313.51万元。

2016年支出预算总额834.34万元,较上年增加134.78万元。其中:工资福利支出359.93万元,日常公用支出13.44万元,对个人和家庭补助支出27.11万元,行政事业性项目支出433.86万元。

(七)在線娛樂城昌南城市防洪工程管理处

1、基本情况

在線娛樂城昌南城市防洪工程管理处单位编制人数51人,其中;全部补助事业编制51人、实有人数77人,其中:在职人数42人,全部补助事业人员42人、退休人员35人,聘用人员39人,遗属1人。实有车辆6辆,其中定编车辆5辆。

22016年预算收支情况

2016年收入预算总额1258.74万元,较上年增加224.07万元。其中:财政拨款527.01万元,上年结转731.73万元。

2016年支出预算总额1258.74万元,较上年增加224.07万元。其中:工资福利支出402.91万元,日常公用支出658.18万元,对个人和家庭补助支出82.27万元,行政事业性项目支出115.38万元。

(八)在線娛樂城南隔堤堤防工程管理处

1、基本情况

在線娛樂城南隔堤堤防工程管理处编制人数29人,实有人数28人。其中:在职人数24人,包括行政人员6人、工勤人员4人,技术职称14人、退休人员4人。实有车辆4辆,其中定编车辆2辆。

22016年预算收支情况

2016年收入预算总额1252.58万元,较上年减少30.05万元。其中:财政拨款366.61万元,上年结转885.97万元。

2016年支出预算总额1252.58万元,较上年减少30.05万元。其中:工资福利支出246.28万元,日常公用支出353.45万元,对个人和家庭补助支出39.58万元,行政事业性项目支出613.27万元。

(九)在線娛樂城水利工程建设质量与安全监督站

1、基本情况

 在線娛樂城水利工程建设质量与安全监督站为全额拨款事业单位。编制人数15人,其中:全部补助事业编制15人;实有人数14人,其中:在职人数14人,包括全部补助事业人员14人;退休人员3人。实有车辆2辆,其中定编车辆2辆。
  2
2016年预算收支情况

2016年收入预算总额250.93万元,较上年增加51.51万元。其中:财政拨款235.14万元,上年结转15.79万元。

2016年支出预算总额250.93万元,较上年增加51.51万元。其中:工资福利支出110.8万元,日常公用支出20.66万元,对个人和家庭补助支出20.78万元,行政事业性项目支出98.69万元。

(十)在線娛樂城水行政综合支队

1、基本情况

 在線娛樂城水行政综合执法支队编制人数49人,其中:参照公务员管理单位48人,全部补助事业编制1人,实有人数61人,其中:在职人数45人,包括参照公务员管理单位44人,全部补助事业1人,退休人员3人,聘用人员13人。实有车辆7辆,其中定编车辆7辆。
  2
2016年预算收支情况

2016年收入预算总额792.5万元,较上年增加315.99万元。其中:财政拨款575.21万元,上年结转217.29万元。

2016年支出预算总额792.5万元,较上年增加315.99万元。其中:工资福利支出310.54万元,日常公用支出276.91万元,对个人和家庭补助支出76.65万元,行政事业性项目支出128.4万元。

(十一)在線娛樂城城市排水管理处

1、基本情况

在線娛樂城城市排水管理处编制人数238人,部分补助事业编制238人;实有人数218人,其中:在职人数218人,退休人员51人。
  2
2016年预算收支情况

2016年收入预算总额4703.98万元,较上年增加1196.48万元。其中:财政拨款2928.85万元,上年结转1775.13万元。

2016年支出预算总额4703.98万元,较上年增加1196.48万元。其中:工资福利支出1558.04万元、日常公用支出1382.05万元、对个人和家庭的补助341.5万元,行政事业性项目支出1422.39万元。

(十二)在線娛樂城计划供水节约用水办公室

1、基本情况

在線娛樂城节水办共有预算单位1个,编制人数30人,其中;全部补助事业编制30人;实有人数26人,其中:在职人数26人,全部补助事业人员26人、退休人员14人。实有车辆4辆,其中定编车辆2辆。
  2
2016年预算收支情况

2016年收入预算总额588.52万元,较上年增加73.76万元。其中:财政拨款288.91万元,上年结转299.61万元。

2016年支出预算总额588.52万元,较上年增加73.76万元。其中:工资福利支出213.22万元,日常公用支出117.79万元,对个人和家庭的补助25.26万元,行政事业性项目支出232.25万元。

(十三)在線娛樂城污水处理管理办公室

1、基本情况

在線娛樂城污水处理管理办公室是在線娛樂城水务局所属差额拨款事业单位。编制人数12人,其中部分补助事业编制12人;实有人数10人,其中在职人数9人,其中部分补助事业人员9人;退休人员1人。

 22016年预算收支情况

2016年收入预算总额160.86万元,较上年减少699.61万元。其中:财政拨款110.88万元,上年结转49.98万元。

2016年支出预算总额160.86万元,较上年减少699.61万元。其中:工资福利支出60.59万元、日常公用支出14.93万元、对个人和家庭的补助11.96万元;行政事业性项目支出73.38万元。

六、其他说明

(一)本部门机关运行经费情况说明

2016年本部门机关运行经费为3841.92万元,较上年增加2574.64万元。

(二)2016年三公经费预算情况说明

2016年本部门“三公”经费年初预算安排131.76万元。其中:

1. 因公出国(境)经费无安排预算。

2.公务接待费54.76万元,比上年增加7.6万元。增加的原因主要是接待的检查增加经费。

3.公务用车购置及运行维护费77万元,比上年减少87.3万元。减少的原因主要是车量改制。

(三)本部门没有政府性基金预算。

(四)政府采购情况说明

2016年我局各单位政府采购预算共安排661.81万元。其中,货物预算230.71万元,工程预算199.8万元,服务预算231.3万元。

七、名词解释

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映政府在社会保障与就业方面用于行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未实行归口管理的行政单位离退休经费支出;

2、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项):反映政府在社会保障与就业方面其他用于自然灾害生活救助的支出;

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映政府医疗卫生保障集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映政府医疗卫生保障集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;

5、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映政府用于其他城乡社区事务方面的支出;

6、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映政府农林水事务支出中用于水利方面的防汛业务支出;

7、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):反映政府农林水事务支出中用于水利方面的小型农田水利和打井、小型集雨设施、喷灌、滴灌等小型水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补贴等;

8、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映政府农林水事务支出中用于其他水利方面的支出;

9、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映政府农林水事务支出中用于水利的江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出;

10、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):反映政府农林水事务支出中用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出;

11、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出;

12、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出;

13、农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出(项):反映政府农林水事务支出中用于水利方面水资源收入安排的支出;

14、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出;

15、农林水支出(类)水利(款)信息管理(项):反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出;

16、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映政府农林水事务支出中用于水利行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

17、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):反映政府农林水事务支出中用于水利行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映政府在行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴;

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映政府在行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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