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2014年度線上娛樂城推薦水务局部门决算说明

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一、部门概况 

(一)部门主要职责

市水务局是市政府水行政职能部门,其主要职责是:负责全市水务工作的方针、政策、发展战略规划、中长期规划和年度计划,以及水资源、防洪排涝、供排水、节水、水土保持、污水处理及回用等专业规划并组织实施。

(二)部门决算(草案)单位构成

由線上娛樂城推薦水利规划设计院、線上娛樂城推薦水政监察支队、線上娛樂城推薦昌南城市防洪工程管理处、線上娛樂城推薦赣东大堤城区防洪排涝工程管理处、線上娛樂城推薦南隔堤堤防工程管理处、線上娛樂城推薦昌北防洪排涝工程管理处 、線上娛樂城推薦水利工程建设质量与安全监督站、線上娛樂城推薦水土保持委员会办公室、線上娛樂城推薦城市排水管理处、線上娛樂城推薦计划供水节约用水管理办公室、線上娛樂城推薦污水处理管理办公室构成。

 

二、收入决算情况说明

本年度收入包括:财政拨款19785.47万元,其中:经费拨款(补助)18909.59万元,专项收入110.88万元,政府性基金765万元,比去年减少8732.18万元,减少30.62%;其他收入1253.24万元,比去年增加956.81万元,增加3倍;上年结转和结余3086.65万元。

本年收入比去年增加主要是人员有所增多。

 

三、支出决算情况说明

本年度按支出类别包括:基本支出7260.86万元,其中工资福利支出4625.2万元,商品和服务支出1517.8万元,对个人和家庭的补助1111.68万元,其他资本性支出6.18万元,比去年增加836.29万元,增加13.02%;项目支出11097.54万元,其中工资福利支出172.29万元,商品和服务支出10841.73万元,对个人和家庭的补助8.41万元;其他资本性支出75.1万元,比去年减少11772.14万元,减少51.47%

本年度按功能分类包括:一般公共服务3万元,社会保障和就业51.13万元,医疗卫生305.02万元,城乡社区事务6006.53万元,农林水事务11537.12万元,住房保障支出455.6万元。比去年减少37.33%

本年基本支出比去年增加主要是人员有所增多,项目经费减少是缩减经费开支。

 

四、“三公”经费支出决算情况说明

本年度三公经费从一般行政管理事务中列支,其中:公务接待费支出:16.09万元;公务用车运行维护费:88.4万元,其中公务用车29辆,其他用车44辆。三公经费减少17.15%,主要原因:节约开支。

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